
2020년도 삼척시 재정운영현황을 다음과 같이 알려드립니다.
(연락처 : 시청 기획감사실 예산부서 대표전화 033-570-3212)
회계별 | 예산액 | 구성비(%) | 전년도 예산액 | 구성비(%) | 증감 | 증감율(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반회계 | 552,376 | 92.7% | 504,216 | 92.2% | 48,160 | 9.6% | |
특별회계 | 43,465 | 7.3% | 42,622 | 7.8% | 843 | 2.0% | |
상수도사업(공기업) | 24,524 | 4.1% | 17,844 | 3.3% | 6,680 | 37.4% | |
하수도사업 | 3,836 | 0.6% | 4,129 | 0.8% | - 293 | -7.1% | |
주택사업 | 67 | 0.0% | 65 | 0.0% | 2 | 3.1% | |
발전소주변지역지원사업 | 9,750 | 1.6% | 14,884 | 2.7% | - 5,134 | -34.5% | |
천연가스생산기지 주변지역지원사업 |
714 | 0.1% | 575 | 0.1% | 139 | 24.2% | |
의료급여기금 | 1,238 | 0.2% | 1,132 | 0.2% | 106 | 9.4% | |
자활기금운영 | 1,390 | 0.2% | 1,159 | 0.2% | 231 | 19.9% | |
농공지구조성 및 관리사업 | 83 | 0.0% | 565 | 0.1% | - 482 | -85.3% | |
주차장 | 543 | 0.1% | 949 | 0.2% | - 406 | -42.8% | |
임대아파트관리운영 | 1,320 | 0.2% | 1,320 | 0.2% | 0 | 0.0% | |
계 | 595,841 | 100% | 546,838 | 100% | 49,003 | 9.0% |
구분 | 예산액 | 구성비(%) | 전년도 예산액 | 구성비(%) | 증감 | 증감율(%) | ||
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세 입 | 595,841 | 100% | 546,838 | 100% | 49,003 | 9.0% | ||
지방세 | 40,499 | 6.80% | 32,663 | 5.97% | 7,836 | 23.99% | ||
세외수입 | 47,376 | 7.95% | 50,951 | 9.32% | - 3,575 | -7.02% | ||
경상적세외수입 | 29,857 | 5.01% | 30,759 | 5.62% | - 902 | -2.93% | ||
임시적세외수입 | 17,519 | 2.94% | 20,192 | 3.69% | - 2,673 | -13.24% | ||
지방교부세 | 290,025 | 48.67% | 250,000 | 45.72% | 40,025 | 16.01% | ||
조정교부금등 | 12,000 | 2.01% | 10,000 | 1.83% | 2,000 | 20.00% | ||
보조금 | 187,519 | 31.47% | 170,501 | 31.18% | 17,018 | 9.98% | ||
국고보조금 | 137,188 | 23.02% | 142,376 | 26.04% | - 5,188 | -3.64% | ||
시도비보조금등 | 50,331 | 8.45% | 28,125 | 5.14% | 22,206 | 78.95% | ||
지방채 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
보전수입등내부거래 | 18,422 | 3.09% | 32,723 | 5.98% | - 14,301 | -43.70% | ||
보전수입등 | 11,302 | 1.90% | 25,738 | 4.71% | - 14,436 | -56.09% | ||
내부거래 | 7,120 | 1.19% | 6,985 | 1.28% | 135 | 1.93% | ||
세 출 | 595,841 | 100% | 546,838 | 100% | 49,003 | 9.0% | ||
정책사업비 | 461,792 | 77.50% | 434,133 | 79.39% | 27,659 | 6.37% | ||
행정운영경비 | 95,133 | 15.97% | 91,721 | 16.77% | 3,412 | 3.72% | ||
인력운영비 | 91,212 | 15.31% | 88,007 | 16.09% | 3,205 | 3.64% | ||
기본경비 | 3,921 | 0.66% | 3,714 | 0.68% | 207 | 5.57% | ||
재무활동 | 17,565 | 2.95% | 7,373 | 1.35% | 10,192 | 138.23% | ||
내부거래지출 | 17,561 | 2.95% | 7,370 | 1.35% | 10,191 | 138.28% | ||
보전지출 | 4 | 0.00% | 3 | 0.00% | 1 | 33.33% | ||
예비비 | 21,351 | 3.58% | 13,611 | 2.49% | 7,740 | 56.87% |