이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
2025년도 삼척시 재정운영현황을 다음과 같이 알려드립니다.
(연락처 : 기획예산실 예산팀 대표전화 033-570-3216)
구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 728,065,937 | 100.00% | 672,060,539 | 100.00% | 56,005,398 | 8.33% | ||
일반회계 | 685,524,026 | 94.16% | 638,542,656 | 95.01% | 46,981,370 | 7.36% | ||
특별회계 | 42,541,911 | 5.84% | 33,517,883 | 4.99% | 9,024,028 | 26.92% | ||
공기업특별회계 | 26,803,037 | 3.68% | 18,039,303 | 2.68% | 8,763,734 | 48.58% | ||
상수도사업특별회계 | 26,803,037 | 3.68% | 18,039,303 | 2.68% | 8,763,734 | 48.58% | ||
기타특별회계 | 15,738,874 | 2.16% | 15,478,580 | 2.30% | 260,294 | 1.68% | ||
하수도사업특별회계 | 5,147,760 | 0.71% | 6,143,960 | 0.91% | △996,200 | △16.21% | ||
발전소주변지역지원사업특별회계 | 5,031,060 | 0.69% | 4,856,490 | 0.72% | 174,570 | 3.59% | ||
천연가스생산기지주변지역지원사업특별회계 | 767,000 | 0.11% | 757,000 | 0.11% | 10,000 | 1.32% | ||
농공지구조성및관리사업특별회계 | 1,901,500 | 0.26% | 1,081,500 | 0.16% | 820,000 | 75.82% | ||
의료급여기금특별회계 | 1,390,054 | 0.19% | 1,314,700 | 0.20% | 75,354 | 5.73% | ||
자활기금운영특별회계 | 550,000 | 0.08% | 550,000 | 0.08% | 0 | 0.00% | ||
주차장특별회계 | 650,100 | 0.09% | 473,530 | 0.07% | 176,570 | 37.29% | ||
임대아파트관리운영특별회계 | 301,400 | 0.04% | 301,400 | 0.04% | 0 | 0.00% |
장·관 | 예산액 | 구성비 | 전년도 예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 728,065,937 | 100.00% | 672,060,539 | 100.00% | 56,005,398 | 8.33% | |||
100 | 지방세수입 | 49,400,000 | 6.79% | 48,778,754 | 7.26% | 621,246 | 1.27% | ||
110 | 지방세 | 49,400,000 | 6.79% | 48,778,754 | 7.26% | 621,246 | 1.27% | ||
200 | 세외수입 | 54,693,162 | 7.51% | 54,830,019 | 8.16% | △136,857 | △0.25% | ||
210 | 경상적세외수입 | 29,332,971 | 4.03% | 30,695,918 | 4.57% | △1,362,947 | △4.44% | ||
220 | 임시적세외수입 | 23,077,880 | 3.17% | 20,312,611 | 3.02% | 2,765,269 | 13.61% | ||
230 | 지방행정제재ㆍ부과금 | 1,824,616 | 0.25% | 3,314,546 | 0.49% | △1,489,930 | △44.95% | ||
240 | 지난연도 수입 | 457,695 | 0.06% | 506,944 | 0.08% | △49,249 | △9.71% | ||
300 | 지방교부세 등 | 360,207,668 | 49.47% | 319,539,613 | 47.55% | 40,668,055 | 12.73% | ||
310 | 지방교부세 | 360,207,668 | 49.47% | 319,539,613 | 47.55% | 40,668,055 | 12.73% | ||
400 | 조정교부금등 | 14,839,851 | 2.04% | 14,268,391 | 2.12% | 571,460 | 4.01% | ||
420 | 시ㆍ군조정교부금등 | 14,839,851 | 2.04% | 14,268,391 | 2.12% | 571,460 | 4.01% | ||
500 | 보조금 | 237,174,791 | 32.58% | 228,919,382 | 34.06% | 8,255,409 | 3.61% | ||
510 | 국고보조금등 | 184,844,712 | 25.39% | 173,521,296 | 25.82% | 11,323,416 | 6.53% | ||
520 | 시ㆍ도비보조금등 | 52,330,079 | 7.19% | 55,398,086 | 8.24% | △3,068,007 | △5.54% | ||
700 | 보전수입등및내부거래 | 11,750,465 | 1.61% | 5,724,380 | 0.85% | 6,026,085 | 105.27% | ||
710 | 보전수입등 | 3,360,676 | 0.46% | 1,724,212 | 0.26% | 1,636,464 | 94.91% | ||
720 | 내부거래 | 8,389,789 | 1.15% | 4,000,168 | 0.60% | 4,389,621 | 109.74% |
구 분 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비 교 증 감 | 증감률 | |
---|---|---|---|---|---|
총 계 | 728,065,937 | 672,060,539 | 56,005,398 | 8.33% | |
정책사업 | 603,105,611 | 557,457,819 | 45,647,792 | 8.19% | |
행정운영경비 | 116,080,544 | 110,141,233 | 5,939,311 | 5.39% | |
재무활동 | 8,879,782 | 4,461,487 | 4,418,295 | 99.03% |