2023년도 삼척시 재정운영현황을 다음과 같이 알려드립니다.
(연락처 : 시청 기획감사실 예산부서 대표전화 033-570-3216)
구분 | 예산액 | 구성비 | 전년도 예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 | ||
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총계 | 622,087,495 | 100.00% | 608,120,709 | 100.00% | 13,966,786 | 2.30% | ||
일반회계 | 585,328,556 | 94.09% | 571,846,905 | 94.04% | 13,481,651 | 2.36% | ||
특별회계 | 36,758,939 | 5.91% | 36,273,804 | 5.96% | 485,135 | 1.34% | ||
공기업특별회계 | 24,577,659 | 3.95% | 23,696,297 | 3.90% | 881,362 | 3.72% | ||
상수도사업특별회계 | 24,577,659 | 3.95% | 23,696,297 | 3.90% | 881,362 | 3.72% | ||
기타특별회계 | 12,181,280 | 1.96% | 12,577,507 | 2.07% | △396,227 | △3.15% | ||
하수도사업특별회계 | 4,562,260 | 0.73% | 4,391,000 | 0.72% | 171,260 | 3.90% | ||
발전소주변지역지원사업특별회계 | 4,071,170 | 0.65% | 4,091,800 | 0.67% | △20,630 | △0.50% | ||
천연가스생산기지주변지역지원사업특별회계 | 727,000 | 0.12% | 787,000 | 0.13% | △60,000 | △7.62% | ||
농공지구조성및관리사업특별회계 | 81,500 | 0.01% | 168,700 | 0.03% | △87,200 | △51.69% | ||
의료급여기금특별회계 | 1,348,200 | 0.22% | 1,473,442 | 0.24% | △125,242 | △8.50% | ||
자활기금운영특별회계 | 550,000 | 0.09% | 676,516 | 0.11% | △126,516 | △18.70% | ||
주차장특별회계 | 539,750 | 0.09% | 513,750 | 0.08% | 26,000 | 5.06% | ||
임대아파트관리운영특별회계 | 301,400 | 0.05% | 474,960 | 0.08% | △173,560 | △36.54% |
장·관 | 예산액 | 구성비 | 전년도 예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 | |||
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총계 | 622,087,495 | 100.00% | 608,120,709 | 100.00% | 13,966,786 | 2.30% | |||
100 | 지방세수입 | 47,691,685 | 7.67% | 44,067,976 | 7.25% | 3,623,709 | 8.22% | ||
200 | 세외수입 | 45,199,935 | 7.27% | 45,165,635 | 7.43% | 34,300 | 0.08% | ||
210 | 경상적세외수입 | 27,900,517 | 4.48% | 29,650,196 | 4.88% | △1,749,679 | △5.90% | ||
220 | 임시적세외수입 | 16,206,068 | 2.61% | 14,571,813 | 2.40% | 1,634,255 | 11.22% | ||
230 | 지방행정제재ㆍ부과금 | 1,093,350 | 0.18% | 943,626 | 0.16% | 149,724 | 15.87% | ||
300 | 지방교부세 | 299,935,178 | 48.21% | 295,086,280 | 48.52% | 4,848,898 | 1.64% | ||
310 | 지방교부세 | 291,935,178 | 46.93% | 295,086,280 | 48.52% | △3,151,102 | △1.07% | ||
320 | 지방소멸대응기금 | 8,000,000 | 1.29% | 0 | 0.00% | 8,000,000 | 순증 | ||
400 | 조정교부금등 | 14,268,391 | 2.29% | 14,158,750 | 2.33% | 109,641 | 0.77% | ||
420 | 시ㆍ군조정교부금등 | 14,268,391 | 2.29% | 14,158,750 | 2.33% | 109,641 | 0.77% | ||
500 | 보조금 | 208,052,732 | 33.44% | 200,712,389 | 33.01% | 7,340,343 | 3.66% | ||
510 | 국고보조금등 | 157,461,358 | 25.31% | 160,921,095 | 26.46% | △3,459,737 | △2.15% | ||
520 | 시ㆍ도비보조금등 | 50,591,374 | 8.13% | 39,791,294 | 6.54% | 10,800,080 | 27.14% | ||
700 | 보전수입등및내부거래 | 6,939,574 | 1.12% | 8,929,679 | 1.47% | △1,990,105 | △22.29% | ||
710 | 보전수입등 | 1,802,906 | 0.29% | 2,216,032 | 0.36% | △413,126 | △18.64% | ||
720 | 내부거래 | 5,136,668 | 0.83% | 6,713,647 | 1.10% | △1,576,979 | △23.49% |
분야ㆍ부문ㆍ정책사업 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 | ||
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총계 | 622,087,495 | 608,120,709 | 13,966,786 | 2.30% | ||
정책사업 | 509,984,312 | 490,790,519 | 19,193,793 | 3.91% | ||
행정운영경비 | 106,553,519 | 100,774,493 | 5,779,026 | 5.73% | ||
재무활동 | 5,549,664 | 16,555,697 | △11,006,033 | △66.48% |