2018년도 삼척시 재정운영현황을 다음과 같이 알려드립니다.
(연락처 : 시청 기획감사실 예산부서 대표전화 033-570-3212)
회계별 | 예산액 | 구성비(%) | 전년도 예산액 | 구성비(%) | 증감 | 증감율(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반회계 | 459,620 | 92.8% | 416,176 | 90.9% | 43,444 | 10.4% | |
특별회계 | 35,426 | 7.2% | 41,911 | 9.1% | - 6,485 | -15.5% | |
상수도사업(공기업) | 15,657 | 3.2% | 13,002 | 2.8% | 2,655 | 20.4% | |
하수도사업 | 4,436 | 0.9% | 4,346 | 0.9% | 90 | 2.1% | |
주택사업 | 50 | 0.0% | 50 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
발전소주변지역지원사업 | 9,777 | 2.0% | 18,510 | 4.0% | - 8,733 | -47.2% | |
천연가스생산기지 | 542 | 0.1% | 500 | 0.1% | 42 | 8.4% | |
의료보호기금운영 | 1,405 | 0.3% | 1,583 | 0.3% | - 178 | -11.2% | |
국민기초생활보장 | 1,387 | 0.3% | 1,389 | 0.3% | - 2 | -0.1% | |
농공지구조성사업 | 73 | 0.0% | 103 | 0.0% | - 30 | -29.1% | |
주차장사업 | 543 | 0.1% | 322 | 0.1% | 221 | 68.6% | |
임대아파트관리운영 | 1,556 | 0.3% | 2,106 | 0.5% | - 550 | -26.1% | |
계 | 495,046 | 100% | 458,087 | 100% | 36,959 | 8.1% |
구분 | 예산액 | 구성비(%) | 전년도 예산액 | 구성비(%) | 증감 | 증감율(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세 입 | 495,046 | 100% | 458,087 | 100% | 36,959 | 8.1% | ||
지방세 | 31,313 | 6.3% | 27,078 | 5.9% | 4,235 | 15.6% | ||
세외수입 | 48,740 | 9.8% | 45,327 | 9.9% | 3,413 | 7.5% | ||
경상적세외수입 | 26,947 | 5.4% | 20,662 | 4.5% | 6,285 | 30.4% | ||
임시적세외수입 | 21,793 | 4.4% | 24,665 | 5.4% | - 2,872 | -11.6% | ||
지방교부세 | 230,500 | 46.6% | 215,000 | 46.9% | 15,500 | 7.2% | ||
조정교부금등 | 10,000 | 2.0% | 7,000 | 1.5% | 3,000 | 42.9% | ||
보조금 | 140,178 | 28.3% | 142,095 | 31.0% | - 1,917 | -1.3% | ||
국고보조금 | 114,407 | 23.1% | 119,995 | 26.2% | - 5,588 | -4.7% | ||
시도비보조금등 | 25,771 | 5.2% | 22,100 | 4.8% | 3,671 | 16.6% | ||
지방채 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
보전수입등내부거래 | 34,315 | 6.9% | 21,587 | 4.7% | 12,728 | 59.0% | ||
보전수입등 | 26,468 | 5.3% | 13,507 | 2.9% | 12,961 | 96.0% | ||
내부거래 | 7,847 | 1.6% | 8,080 | 1.8% | - 233 | -2.9% | ||
세 출 | 495,046 | 100% | 458,087 | 100% | 36,959 | 8.1% | ||
정책사업비 | 388,496 | 78.5% | 353,708 | 77.2% | 34,788 | 9.8% | ||
행정운영경비 | 83,243 | 16.8% | 78,690 | 17.2% | 4,553 | 5.8% | ||
인력운영비 | 79,700 | 16.1% | 75,187 | 16.4% | 4,513 | 6.0% | ||
기본경비 | 3,543 | 0.7% | 3,503 | 0.8% | 40 | 1.1% | ||
재무활동 | 8,958 | 1.8% | 8,592 | 1.9% | 366 | 4.3% | ||
내부거래지출 | 8,267 | 1.7% | 8,370 | 1.8% | - 103 | -1.2% | ||
보전지출 | 691 | 0.1% | 222 | 0.0% | 469 | 211.3% | ||
예비비 | 14,349 | 2.9% | 17,097 | 3.7% | - 2,748 | -16.1% |