2013~2017 삼척시 중기지방 재정계획입니다.
(연락처 : 시청 기획감사실 예산부서 대표전화 033-570-3212)
구분 | 중 기 재 정 계 획 | 합 계 | 연평균 | 연평균 신장률 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||
총예산 | 515,549 | 519,925 | 553,835 | 571,079 | 576,201 | 2,736,589 | 547,317 | 2.8 |
일반회계 | 471,473 | 452,844 | 483,672 | 505,946 | 516,655 | 2,430,590 | 486,118 | 2.3 |
특별회계 | 44,076 | 67,081 | 70,163 | 65,133 | 59,546 | 305,999 | 61,199 | 7.8 |
구 분 | 중 기 재 정 계 획 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 연평균 | |
총 재 원(A) | 515,549 | 519,925 | 553,835 | 571,079 | 576,201 | 547,317 |
경상경비(B) | 101,877 | 98,503 | 94,550 | 92,991 | 93,779 | 96,340 |
가용재원(C=A-B) | 413,672 | 421,422 | 459,285 | 478,088 | 482,422 | 450,977 |
사업비(D) | 413,672 | 421,422 | 459,285 | 478,088 | 482,422 | 450,977 |
부족재원(C-D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
분야별 | 중 기 재 정 계 획 | 합 계 | 비중 | 연평균신장률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||
계 | 515,549 | 519,925 | 553,835 | 571,079 | 576,201 | 2,736,589 | 100 | 2.8 |
일반공공행정 | 22,691 | 19,402 | 20,634 | 19,437 | 20,003 | 102,167 | 3.7 | -3.1 |
공공질서및안전 | 14,904 | 17,414 | 1,260 | 1,264 | 1,034 | 35,876 | 1.3 | -48.7 |
교육 | 14,927 | 10,055 | 5,267 | 9,398 | 11,917 | 51,564 | 1.9 | -5.5 |
문화및관광 | 41,233 | 34,077 | 43,008 | 62,736 | 73,251 | 254,305 | 9.3 | 15.4 |
환경보호 | 60,687 | 61,768 | 93,938 | 103,035 | 74,972 | 394,400 | 14.4 | 5.4 |
사회복지 | 81,262 | 87,657 | 76,095 | 74,559 | 76,081 | 395,654 | 14.5 | -1.6 |
보건 | 5,494 | 6,935 | 5,509 | 5,621 | 5,555 | 29,114 | 1.1 | 0.3 |
농림해양수산 | 77,652 | 63,804 | 64,673 | 58,654 | 60,821 | 325,604 | 11.9 | -5.9 |
산업·중소기업 | 36,313 | 71,948 | 86,976 | 80,959 | 62,346 | 338,542 | 12.4 | 14.5 |
수송및교통 | 27,339 | 30,095 | 23,825 | 26,688 | 48,666 | 156,613 | 5.7 | 15.5 |
국토및지역개발 | 60,846 | 40,279 | 54,513 | 47,981 | 57,744 | 261,363 | 9.6 | -1.3 |
예비비 | 2,655 | 4,102 | 4,050 | 4,150 | 4,250 | 19,207 | 0.7 | 12.5 |
기타(행정운영경비) | 69,546 | 72,389 | 74,087 | 76,597 | 79,561 | 372,180 | 13.5 | 3.4 |